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BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - Parte SPESA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12_|SPESE PER INDENNITA' DI CARICA AGLI | | | | | | |
| |AMMINISTRATORI | 64.530,00| 65.910,00| 6.296,00| | 72.206,00| |
| | | | | | | | |
| 13_|SPESE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI| | | | | | |
| |COMUNALI | 2.500,00| 4.000,00| | | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
| 14_|SPESE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI X | | | | | | |
| |PERMESSI AMMINISTRATORI | 16.000,00| 17.000,00| | 4.000,00| 13.000,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|SPESE RIMBORSO TRASFERTE AMMINISTRATORI | | 753,00| | 473,00| 280,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.1] SPESE RIMBORSO TRASFERTE SINDACO | 8.330,21| 2.933,00| | 833,00| 2.100,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.2] SPESE RIMBORSO TRASFERTE | | | | | | |
| |ASS.TURISMO,CULTURA,PUBBL.ISTR., SERV. | | | | | | |
| |AL CITT., SERV.DEM. ED ELETT. | 9.050,15| 4.450,00| | 2.560,00| 1.890,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.3] SPESE RIMBORSO TRASFERTE ASS. | | | | | | |
| |AGRICOLTURA, POL.COMUN., POL.GIOVANILI, | | | | | | |
| |VOLONTARIATO. | 225,18| 300,00| | 90,00| 210,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.4] SPESE RIMBORSO TRASFERTE | | | | | | |
| |ASS.SERV.SOCIALI, SANITA', SERV.ALLA | | | | | | |
| |PERS., MENSE SCOLASTICHE | 1.329,90| | 410,00| | 410,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.5] SPESE RIMBORSO TRASFERTE | | | | | | |
| |ASS.SPORT,TEMPO LIBERO,COMMERCIO, IND.ED| | | | | | |
| |ARTIG., ASSOCIAZIONISMO | | 100,00| | 30,00| 70,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.6] SPESE RIMBORSO TRASFERTE | | | | | | |
| |ASS.LAV.PUBBLICI,URBANISTICA, | | | | | | |
| |INFORMATICA | 748,80| 1.000,00| | 300,00| 700,00| |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.7] SPESE RIMBORSO TRASFERTE | | | | | | |
| |ASS.POL.URBANA,VIABILITA',NETTEZZA | | | | | | |
| |URBANA E SICUREZZA DEL CITTADINO | | 50,00| | 50,00| | |
| | | | | | | | |
| 15_|Art.8] SPESE RIMBORSO TRASFERTE | | | | | | |
| |ASS.FINANZE E SVIL.ECONOMICO | 640,00| 640,00| | 192,00| 448,00| |
| | | | | | | | |
| 16_|SPESE DI PARTECIPAZIONE AMMIN.TORI A | | | | | | |
| |CONVEGNI-SEMINARI ECC. | | 151,81| 348,19| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 25_|Art.1] SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE | | | | | | |
| |- INFORTUNI AMMINISTRATORI | 535,00| 535,00| | | 535,00| |
| | | | | | | | |
| 41_|Art.1] COMP.E SP.VARIE A | | | | | | |
| |PROFESSIONISTI-REVISORI DEI CONTI | 29.800,00| 12.137,00| 363,00| | 12.500,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.1] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |COMITATI DI QUARTIERE | | | 500,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.2] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |ELEZIONI AMMINISTRATIVE | | 14.000,00| | 9.000,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.66] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI | 1.500,00| 1.500,00| | | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 135.189,24| 125.459,81| 7.917,19| 17.528,00| 115.849,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.1] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |COMUNITA' MONTANA | 7.812,70| | 7.900,00| | 7.900,00| |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.2] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |ENTI DIVERSI | 5.784,06| 9.850,00| 1.950,00| | 11.800,00| |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.5] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |AUTOR.AMBITO TERRIT.OTTIM.N.2 | 20.166,55| 19.930,00| 70,00| | 20.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 33.763,31| 29.780,00| 9.920,00| | 39.700,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 168.952,55| 155.239,81| 17.837,19| 17.528,00| 155.549,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.1] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | 319.939,73| 322.701,45| | 8.706,45| 313.995,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.1] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS. SEGRETERIA | 96.104,07| 100.849,52| | 9.040,52| 91.809,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.1] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - UFF.SEGRETERIA | 1.341,38| 1.017,69| | 117,69| 900,00| |
| | | | | | | | |
| 4_|Art.1] COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E | | | | | | |
| |DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO | | | | | | |
| |DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | | | | |
| |SERV.ISITUZIONALI | 40.083,13| 58.721,36| | | 58.721,36| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.1] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL | | | | | | |
| |PERSONALE DELLA SEGRETERIA | 900,20| 1.201,39| | 133,39| 1.068,00| |
| | | | | | | | |
| 7_|DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO | | | | | | |
| |COMUNALE | 9.856,49| 12.500,00| | | 12.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010201 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 468.225,00| 496.991,41| | 17.998,05| 478.993,36| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19_|Art.1] SPESE ACQUISTO STAMPATI E | | | | | | |
| |CANCELLERIA - UFF.SEGRETERIA | 3.500,00| 3.500,00| 200,00| | 3.700,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.1] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF.SEGRETERIA | 1.985,00| 1.060,65| | | 1.060,65| |
| | | | | | | | |
| 32_|Art.1] SPESE ACQUISTO ARREDI ED | | | | | | |
| |ATTREZZATURE UFF.SEGRETERIA GENERAL | | | 2.500,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010202 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 5.485,00| 4.560,65| 2.700,00| | 7.260,65| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.1] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.UFF.SEGRETERIA | 341,91| 400,00| | | 400,00| |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.1] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF.SEGRETERIA GEN. | 450,00| 450,00| | | 450,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.1] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |UFF.SEGRETERIA GENERALE | 365,00| 300,00| 200,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 26_|Art.1] SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE | | | | | | |
| |PERSONALE UFF.SEGRETERIA | 357,00| 360,00| 640,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 34_|Art.1] SPESE PER PUBBLICAZIONI E | | | | | | |
| |COMUNICATI COMUNALI | 1.801,08| 1.740,00| | 340,00| 1.400,00| |
| | | | | | | | |
| 35_|Art.1] SPESE GETTONI DI PRESENZA E VARIE| | | | | | |
| |PER LE COMMISSIONI COM.LI | 314,35| 800,00| 3.450,00| | 4.250,00| |
| | | | | | | | |
| 36_|Art.1] SPESE PER COMPENSI AI COMMISSARI | | | | | | |
| |DI CONCORSO | 695,76| 700,00| 1.700,00| | 2.400,00| |
| | | | | | | | |
| 38_|Art.1] SPESE ABBONAMENTI PER | | | | | | |
| |L'AGGIORNAMENTO DI LEGGI,DECRETI ECC. | 1.500,00| 1.500,00| | | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.1] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMMI.VE UFF.SEGR. | 2.996,10| 1.889,00| 11,00| | 1.900,00| |
| | | | | | | | |
| 41_|Art.2] COMP.E SP.VARIE A | | | | | | |
| |PROFESSIONISTI-ATTI LEGALI,CONSULENZE | | | | | | |
| |AMM. | 23.146,47| 27.537,99| | 15.537,99| 12.000,00| |
| | | | | | | | |
| 42_|ONERI E SPESE CONTRATTUALI DIVERSE | 4.986,30| 3.204,00| 796,00| | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.4] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |PUBBL.RELAZ.E INFORMAZIONE | 2.409,00| 408,00| 2.992,00| | 3.400,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 39.362,97| 39.288,99| 9.789,00| 15.877,99| 33.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10_|SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI | | | | | | |
| |AL FONDO SPECIALE | 1.460,72| 2.000,00| | | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 73_|FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI | | | | | | |
| |COMUNALI | 12.000,00| 11.142,01| | | 11.142,01| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 13.460,72| 13.142,01| | | 13.142,01| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.31] IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE | | | | | | |
| |SERV.SEGRETERIA GENERALE | 33.367,06| 31.666,48| | 3.071,34| 28.595,14| |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.1] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF. SEGRETERIA GENERALE | 130,03| 150,00| | | 150,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 33.497,09| 31.816,48| | 3.071,34| 28.745,14| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 560.030,78| 585.799,54| 12.489,00| 36.947,38| 561.341,16| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.2] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE DI RAGIONERIA | 109.402,00| 116.585,08| 46.648,92| | 163.234,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.2] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.RAGIONERIA | 33.458,77| 38.204,67| 10.987,40| | 49.192,07| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.2] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - UFF.RAGIONERIA | 1.543,89| 1.017,69| | 117,69| 900,00| |
| | | | | | | | |
| 4_|Art.2] COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E | | | | | | |
| |DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO | | | | | | |
| |DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | | | | |
| |SERV.FINANZIARIO | 8.566,33| 16.139,34| | | 16.139,34| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.2] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL | | | | | | |
| |PERSONALE DELLA RAGIONERIA | 1.295,98| 626,00| | 54,00| 572,00| |
| | | | | | | | |
| 74_|Art.1] COMP.INCENTIVANTI PERSONALE | | | | | | |
| |UFF.RAGIONERIA ATTIVITA' I.C.I. | 12.300,00| 15.000,00| | 4.000,00| 11.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010301 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 166.566,97| 187.572,78| 57.636,32| 4.171,69| 241.037,41| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19_|Art.2] SPESE ACQUISTO STAMPATI E | | | | | | |
| |CANCELLERIA - UFF.RAGIONERIA | 300,00| 300,00| 50,00| | 350,00| |
| | | | | | | | |
|1010302 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 300,00| 300,00| 50,00| | 350,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.2] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.UFF.RAGIONERIA | 288,60| 320,00| | | 320,00| |
| | | | | | | | |
| 26_|Art.2] SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE | | | | | | |
| |PERSONALE UFF.RAGIONERIA | 3.606,14| 1.500,00| | | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.2] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMM.VE UFF.RAGION. | 2.124,08| 1.076,00| | 76,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 6.018,82| 2.896,00| | 76,00| 2.820,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.32] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERV.RAGIONERIA | 10.626,95| 11.818,21| 2.061,79| | 13.880,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 10.626,95| 11.818,21| 2.061,79| | 13.880,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 183.512,74| 202.586,99| 59.748,11| 4.247,69| 258.087,41| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19_|Art.3] SPESE ACQUISTO STAMPATI E | | | | | | |
| |CANCELLERIA - UFF.TRIBUTI | 384,48| 600,00| 100,00| | 700,00| |
| | | | | | | | |
|1010402 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 384,48| 600,00| 100,00| | 700,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 44_|Art.1] SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE | | | | | | |
| |ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE | 18.382,45| 18.900,00| | | 18.900,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.57] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |UFFICIO TRIBUTI | 8.461,49| 9.000,00| 3.000,00| | 12.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 26.843,94| 27.900,00| 3.000,00| | 30.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 46_|SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE | | | | | | |
| |COMUNALI | 21.772,57| 11.800,00| 18.200,00| | 30.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010405 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 21.772,57| 11.800,00| 18.200,00| | 30.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 49.000,99| 40.300,00| 21.300,00| | 61.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.3] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 119.008,36| 116.589,31| 6.023,69| | 122.613,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.3] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.PATRIMONIO | 33.064,51| 37.971,56| 413,30| | 38.384,86| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.3] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.PATRIMONIO | 593,43| 572,45| | 72,45| 500,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.3] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL | | | | | | |
| |PERSONALE DEL PATRIMONIO | 4.793,81| 4.847,00| 173,00| | 5.020,00| |
| | | | | | | | |
|1010501 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 157.460,11| 159.980,32| 6.609,99| 72,45| 166.517,86| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.1] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - SERV.PATRIMONIO | 13.000,00| 16.000,00| | 2.000,00| 14.000,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.2] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.PATRIMONIO | 3.000,00| 3.000,00| | | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010502 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 16.000,00| 19.000,00| | 2.000,00| 17.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.3] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.SERV.PATRIMONIO | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.2] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV. PATRIMONIO | 1.981,60| 1.981,60| | | 1.981,60| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.2] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |SERV. PATRIMONIO | 2.700,00| 2.500,00| | | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 25_|Art.2] SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE | | | | | | |
| |- INCENDIO E R.C.PATRIMONIO | 45.831,30| 48.915,29| 1.084,71| | 50.000,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.1] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI | | 500,00| 500,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 50.512,90| 53.996,89| 1.584,71| | 55.581,60| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.1] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO - SERV.PATRIMONIO | 5.280,04| 5.031,15| | 2.670,66| 2.360,49| |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.26] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.- PATRIMONIO | 42.829,99| 42.100,63| | 3.001,59| 39.099,04| |
| | | | | | | | |
|1010506 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 48.110,03| 47.131,78| | 5.672,25| 41.459,53| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.33] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERV.PATRIMONIO | 10.741,86| 10.605,55| 279,45| | 10.885,00| |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.2] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV. PATRIMONIO | 342,91| 500,00| | | 500,00| |
| | | | | | | | |
|1010507 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 11.084,77| 11.105,55| 279,45| | 11.385,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 283.167,81| 291.214,54| 8.474,15| 7.744,70| 291.943,99| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.4] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE UFFICIO TECNICO | 200.486,58| 197.334,78| 21.307,58| | 218.642,36| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.4] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.UFF.TECNICO | 60.199,62| 74.603,13| | 3.790,95| 70.812,18| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.4] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - UFF.TECNICO | 3.498,83| 3.180,29| | 180,29| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
| 4_|Art.3] COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E | | | | | | |
| |DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO | | | | | | |
| |DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | | | | |
| |SERV.TECNICO | 16.064,88| 16.065,34| | | 16.065,34| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.4] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL | | | | | | |
| |PERSONALE UFFICIO TECNICO | 4.450,04| 4.570,04| 274,96| | 4.845,00| |
| | | | | | | | |
|1010601 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 284.699,95| 295.753,58| 21.582,54| 3.971,24| 313.364,88| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19_|Art.4] SPESE ACQUISTO STAMPATI E | | | | | | |
| |CANCELLERIA - UFF.TECNICO | 1.500,00| 1.551,00| 949,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 19_|Art.5] SPESE ACQUISTO STAMPATI E | | | | | | |
| |CANCELLERIA - UFF.PROGETTAZIONI | 1.500,00| 1.500,00| 1.000,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.3] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF.TECNICO | 3.815,00| 3.800,00| | | 3.800,00| |
| | | | | | | | |
| 32_|Art.3] SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE ED | | | | | | |
| |ARREDI UFF. TECNICO | | | 1.000,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.2] SPESE VARIE DI GESTIONE - UFFICIO| | | | | | |
| |TECNICO | 379,09| 500,00| 500,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 75_|Art.2] SPESE PER ACQUISTI DIVERSI DI | | | | | | |
| |FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 9,92| | | | | |
| | | | | | | | |
|1010602 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 7.204,01| 7.351,00| 3.449,00| | 10.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.4] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.UFF.TECNICO | 2.739,48| 2.703,00| 97,00| | 2.800,00| |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.3] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF. TECNICO | 1.100,00| 1.100,00| | | 1.100,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.3] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |UFF. TECNICO | 40,80| 1.500,00| | | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 26_|Art.3] SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE | | | | | | |
| |PERSONALE UFF.TECNICO | 1.654,04| 1.662,00| 1.838,00| | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
| 34_|Art.2] SPESE PER BANDI LAVORI PUBBLICI | | | | | | |
| |FINALIZZATI ALL | 200,00| 200,00| | 60,00| 140,00| |
| | | | | | | | |
| 35_|Art.2] SPESE GETTONI DI PRESENZA E VARIE| | | | | | |
| |PER LE COMMISS.UFF.TECNICO | | 400,00| | | 400,00| |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.3] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMM.VE UFF.TECNICO | 411,00| 1.200,00| | | 1.200,00| |
| | | | | | | | |
| 41_|Art.3] COMP.E SP.VARIE A | | | | | | |
| |PROFESSIONISTI-PROGETTAZ.,CONSUL.TECNICH| 2.964,00| 12.636,00| | 8.436,00| 4.200,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.6] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SERV.PROGETT.COLLAUDI,PERIZIE | 61,24| 500,00| 1.000,00| | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 9.170,56| 21.901,00| 2.935,00| 8.496,00| 16.340,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.3] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF. TECNICO | 334,09| 460,00| | | 460,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 334,09| 460,00| | | 460,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 301.408,61| 325.465,58| 27.966,54| 12.467,24| 340.964,88| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.5] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 53.105,19| 50.340,88| 4.457,12| | 54.798,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.5] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.SERV.DEMOGRAFICI | 14.911,74| 14.832,44| 810,03| | 15.642,47| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.5] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.DEMOGRAFICI | 29,86| 254,42| | 14,42| 240,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.5] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL | | | | | | |
| |PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI | 2.910,00| 3.020,00| | 122,76| 2.897,24| |
| | | | | | | | |
|1010701 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 70.956,79| 68.447,74| 5.267,15| 137,18| 73.577,71| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19_|Art.6] SPESE ACQUISTO STAMPATI E | | | | | | |
| |CANCELLERIA - SERV.DEMOGRAFICI | 1.994,84| 1.860,00| | 360,00| 1.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010702 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 1.994,84| 1.860,00| | 360,00| 1.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.5] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.SERV.DEMOGRAFICI | 301,18| 693,00| 7,00| | 700,00| |
| | | | | | | | |
| 26_|Art.4] SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE | | | | | | |
| |PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI | 1.000,00| 200,00| | | 200,00| |
| | | | | | | | |
| 35_|Art.3] SPESE GETTONI DI PRESENZA E VARIE| | | | | | |
| |PER COMMISSIONI ELETTORALE | 249,00| 700,00| | | 700,00| |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.4] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMM.VE SERV.DEMOGR | 595,00| 495,00| 5,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.7] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SERVIZI DEMOGRAFICI | 3.824,44| 6.796,00| | 796,00| 6.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.8] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SERVIZIO ELETTORALE | 963,30| 700,00| 800,00| | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 6.932,92| 9.584,00| 812,00| 796,00| 9.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.34] IRAP SU RETRIBUZIOONI PERSONALE | | | | | | |
| |UFFICIO TECNICO | 19.313,59| 18.704,93| 1.507,07| | 20.212,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 19.313,59| 18.704,93| 1.507,07| | 20.212,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 99.198,14| 98.596,67| 7.586,22| 1.293,18| 104.889,71| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.19] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE SERVIZI GENERALI | 20.268,58| 20.682,16| 1.001,84| | 21.684,00| |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.21] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 5.035,00| | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.22] RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER | | | | | | |
| |RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO | 9.969,83| | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.19] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.SERV.GENERALI | 5.334,11| 6.171,51| 99,49| | 6.271,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.21] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERSONALE A TEMPO DE- TERMINATO | 1.708,10| | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.24] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - FONDO SVIL.RISORSE U. | 4.500,00| 4.500,00| 7.500,00| | 12.000,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.25] CONTR.PREVID.E ASSIT. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.PROG.PRODUTT.FIN. | 2.750,00| | | | | |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.19] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - PERS.SERV.GENERALI | 94,92| | | | | |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.24] FONDO INCENTIV.PRODUTTIVITA' E | | | | | | |
| |MIGLIOR.QUALITA' DEI SERVIZI | 29.467,27| 45.100,00| | | 45.100,00| |
| | | | | | | | |
| 8_|CONTRIBUTI PREVID.A CARICO ENTE PER | | | | | | |
| |PERSONALE IN QUIESCENZA | 2.000,00| 2.000,00| | | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010801 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 81.127,81| 78.453,67| 8.601,33| | 87.055,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11_|Art.1] SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE | 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
| 17_|Art.1] ACQUISTO BENI PER SPESE VARIE DI | | | | | | |
| |RAPPRESENTANZA | 11.536,50| 9.373,54| | 2.373,54| 7.000,00| |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.1] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - | | | | | | |
| |UFF.SERVIZI GENERALI | 3.718,30| 2.902,50| | 2,50| 2.900,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.2] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - SERVIZI GENERALI | | | 500,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 33_|Art.2] SPESE PER CABLAGGIO RETE | | | | | | |
| |INFORMATICA | | | 1.000,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.3] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |SICUREZZA SUL LAVORO | 2.116,00| 3.576,00| 424,00| | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.4] SPESE VARIE DI GESTIONE - SERVIZI| | | | | | |
| |GENERALI | 1.709,44| 2.000,00| | | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.21] SPESE VARIE DI GESTIONE - GRUPPO| | | | | | |
| |COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 1.719,40| 1.200,00| | | 1.200,00| |
| | | | | | | | |
| 75_|Art.4] SPESE ACQUISTI DIVERSI DI | | | | | | |
| |FUNZIONAM.PER SICUREZZA DEL LAVORO | 2.000,00| 1.700,00| 1.800,00| | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010802 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 24.799,64| 22.752,04| 5.724,00| 2.376,04| 26.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17_|SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA | | | | | | |
| |-SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE | 19.131,14| 12.184,00| | 284,00| 11.900,00| |
| | | | | | | | |
| 25_|Art.10] SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE| | | | | | |
| |- INFORTUNI SERV. GENERALI | 7.108,77| 7.108,77| 91,23| | 7.200,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.1] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEGLI| | | | | | |
| |UFFICI COMUNALI | 24.043,00| 25.000,00| | | 25.000,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.2] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |DELL'AUTORIMESSA COMUNALE | 2.900,00| 3.300,00| | | 3.300,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.3] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |SERVIZI GENERALI | 2.999,34| 4.150,00| | 650,00| 3.500,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.1] SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI | | | | | | |
| |COMUNALI | 25.000,00| 25.860,00| 5.140,00| | 31.000,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.2] SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA | | | | | | |
| |SALA CONVEGNI | 1.000,00| 1.133,00| 267,00| | 1.400,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.15] SPESE PER RISCALDAMENTO SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 3.000,00| 3.330,00| 670,00| | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
| 29_|Art.1] SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 37.499,04| 29.335,00| 665,00| | 30.000,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.1] SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI| 26.000,00| 33.050,00| | 50,00| 33.000,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.2] SPESE TELEFONICHE PER | | | | | | |
| |L'AUTORIMESSA COMUNALE | 1.000,00| 776,00| 24,00| | 800,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.3] SPESE TELEFONICHE SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 1.110,00| 1.134,00| 66,00| | 1.200,00| |
| | | | | | | | |
| 31_|Art.1] SPESE PER PULIZIE LOCALI DEGLI | | | | | | |
| |UFFICI COMUNALI | 28.230,00| 27.558,00| | | 27.558,00| |
| | | | | | | | |
| 31_|Art.8] SPESE PER PULIZIA ALTRI LOCALI | 812,40| 5.730,00| | | 5.730,00| |
| | | | | | | | |
| 33_|Art.1] SPESE MANUT.E ASSISTENZA TECNICA | | | | | | |
| |ARREDI E ATTREZZ.SERV.GENER | 25.498,60| 26.366,00| 3.634,00| | 30.000,00| |
| | | | | | | | |
| 41_|Art.4] COMP.E SP.VARIE A | | | | | | |
| |PROFESSIONISTI-SICUREZZA SUL LAVORO | 4.400,00| 4.350,00| 5.650,00| | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.2] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DEGLI UFFICI | 300,00| 300,00| | | 300,00| |
| | | | | | | | |
| 57_|SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA | 12.351,20| 17.868,00| | 2.868,00| 15.000,00| |
| | | | | | | | |
| 65_|Art.1] SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER | | | | | | |
| |IL SISTEMA INFORMATICO | 500,00| 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 65_|Art.2] SPESE PER COMPARTECIPAZIONE SINP | | | | | | |
| |- SERVIZI TELEMATICI | 3.605,60| 3.100,00| | | 3.100,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.10] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |AUTORIMESSA COMUNALE | | 500,00| 500,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.11] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SALA CONVEGNI | | 100,00| 400,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.12] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE | 5,00| | | | | |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.13] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SERVIZI GENERALI | 11.360,42| 10.000,00| | | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.70] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |ARCHIVIO COMUNALE | | 600,00| | | 600,00| |
| | | | | | | | |
| 69_|SPESE CONSUMO ACQUA,FOGNATURA E | | | | | | |
| |DEPURAZIONE UTENZE DIVERSE COMUNALI | 6.000,00| 7.026,50| | 26,50| 7.000,00| |
| | | | | | | | |
| 75_|Art.1] SPESE PER REVISIONE E | | | | | | |
| |MANUTENZIONE PORTALE INTERNET | 3.000,00| 3.000,00| | | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 246.854,51| 253.859,27| 17.107,23| 3.878,50| 267.088,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 58_|Art.1] SPESE PER FITTI PASSIVI - SERVIZI| | | | | | |
| |GENERALI | 17.569,37| 20.808,00| 7.692,00| | 28.500,00| |
| | | | | | | | |
| 65_|SPESE PER CANONI E DIRITTI PER | | | | | | |
| |CONCESSIONI DIVERSE | 500,00| 500,00| | | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 72_|SPESE PER CANONI E NOLI PER L'UTILIZZO | | | | | | |
| |DI BENI DI TERZI | 3.002,09| 4.000,00| | | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010804 |TOTALE INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI| | | | | | |
| |TERZI | 21.071,46| 25.308,00| 7.692,00| | 33.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.1] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOS E E | | | | | | |
| |MANIFESTAZIONI VARIE | 1.420,00| 3.000,00| | 900,00| 2.100,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.2] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-PRO LOCO | 5.000,00| 5.000,00| | | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.9] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-FONDAZIONE E.MATTEI | 5.000,00| 5.000,00| | 1.500,00| 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010805 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 11.420,00| 13.000,00| | 2.400,00| 10.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.2] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO - OO.PP.DIVERSE | 22.069,67| 19.401,89| | 3.307,16| 16.094,73| |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.27] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-OO.PP.DIVERSE | 32.983,86| 43.132,94| 39.415,40| | 82.548,34| |
| | | | | | | | |
|1010806 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 55.053,53| 62.534,83| 39.415,40| 3.307,16| 98.643,07| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.49] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERVIZI GENERALI | 1.795,30| 1.767,83| 76,17| | 1.844,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.51] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A| | | | | | |
| |TEMPO DETERMINATO | 523,86| | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.54] IRAP SU RETRIBUZIONI DEL FONDO | | | | | | |
| |SVILUPPO RISORSE UMANE | 1.400,00| 1.400,00| 2.600,00| | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.55] IRAP SU RETRIBUZIONI DI PROGETTI| | | | | | |
| |PRODUTTIVITA' FINALIZZATA | 900,00| 900,00| 45,00| | 945,00| |
| | | | | | | | |
| 64_|SPESE PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE ( iva | | | | | | |
| |ECC.) | 19.953,86| 86.000,00| 14.000,00| | 100.000,00| |
| | | | | | | | |
| 64_|Art.3] IRAP SU COMPENSI DIVERSI A | | | | | | |
| |REDDITI ASSIMILATI | 7.472,99| 7.500,00| | | 7.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010807 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 32.046,01| 97.567,83| 16.721,17| | 114.289,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| | CORRENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 53_|SPESE PER RISARCIMENTI ED INDENNIZZI | | | | | | |
| |VARI - SERVIZI GENERALI | 5.000,00| 4.102,33| 897,67| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010808 |TOTALE INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| |DELLA GESTIONE CORRENTE | 5.000,00| 4.102,33| 897,67| | 5.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 56_|Art.1] FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.002,00| 1.594,81| 339,23| | 1.934,04| |
| | | | | | | | |
|1010810 |TOTALE INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE| | | | | | |
| |CREDITI | 1.002,00| 1.594,81| 339,23| | 1.934,04| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FONDO DI RISERVA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 55_|FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | 11,10| 43.988,90| | 44.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010811 |TOTALE INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA | | 11,10| 43.988,90| | 44.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 478.374,96| 559.183,88| 140.486,93| 11.961,70| 687.709,11| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 2.123.646,58| 2.258.387,01| 295.888,14| 92.189,89| 2.462.085,26| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.6] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 228.932,94| 246.984,11| 2.125,89| | 249.110,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.6] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.POLIZIA MUNICIP. | 68.006,55| 78.208,38| | 1.486,85| 76.721,53| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.6] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - UFF.POLIZIA LOCALE | 2.495,20| 2.289,81| | 389,81| 1.900,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.6] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL | | | | | | |
| |PERSONALE DI POLIZIA URBANA | 20.358,37| 19.950,16| | 1.725,63| 18.224,53| |
| | | | | | | | |
| 74_|Art.5] COMPENSI INCENTIVANTI PER PIANO | | | | | | |
| |DI LAVORO - MIGIORAMENTO SI- CUREZZA | | | | | | |
| |STRADALE ED URBANA | 3.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 322.793,06| 347.432,46| 2.125,89| 3.602,29| 345.956,06| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11_|Art.2] SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE | | | | | | |
| |POLIZIA MUNICIPALE | 6.250,00| 4.400,00| 1.000,00| | 5.400,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.4] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 3.245,00| 3.200,00| | | 3.200,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.5] SPESE VARIE DI GESTIONE - UFFICIO| | | | | | |
| |DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 955,00| 373,00| 2.127,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 90_|Art.10] SP.CORRENTI NON RIPETITIVE - | | | | | | |
| |PROGETTO MATELICA SI...CURA ANNO 2008 | | 43.000,00| | 43.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1030102 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 10.450,00| 50.973,00| 3.127,00| 43.000,00| 11.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.6] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.POLIZIA LOCALE | 350,00| 407,00| | | 407,00| |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.4] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 1.100,00| 1.100,00| | | 1.100,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.4] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |UFF. POLIZIA LOCALE | 1.519,00| 1.758,16| | 758,16| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 25_|Art.4] SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE | | | | | | |
| |- INFORTUNI VV.UU. | 500,00| 500,00| | | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 26_|Art.5] SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE | | | | | | |
| |PERSONALE UFF.POLIZIA LOCAL | 810,00| 510,00| 1.490,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.6] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMM.VE UFF.VV.UU. | 499,00| 257,00| 343,00| | 600,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.15] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 1.219,68| 1.521,50| 478,50| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 5.997,68| 6.053,66| 2.311,50| 758,16| 7.607,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 73_|Art.1] FONDO SPECIALE PREVID.E | | | | | | |
| |ASSIT.INTEGRATIVA DIPENDENTI P.M. | 4.500,00| 5.400,00| | | 5.400,00| |
| | | | | | | | |
|1030105 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 4.500,00| 5.400,00| | | 5.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.35] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERVIZI DEMOGRAFICI | 4.790,36| 4.641,30| 270,70| | 4.912,00| |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.4] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE | 419,09| 422,00| 78,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
|1030107 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 5.209,45| 5.063,30| 348,70| | 5.412,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 348.950,19| 414.922,42| 7.913,09| 47.360,45| 375.475,06| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 348.950,19| 414.922,42| 7.913,09| 47.360,45| 375.475,06| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.3] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNA | 2.500,00| 2.500,00| 500,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.6] SPESE VARIE DI GESTIONE - SCUOLA | | | | | | |
| |MATERNA | 5,14| 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
|1040102 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2.505,14| 2.600,00| 500,00| | 3.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.4] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA| | | | | | |
| |SCUOLA MATERNA | 4.418,12| 4.300,00| | | 4.300,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.3] SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA | | | | | | |
| |SCUOLA MATERNA | 21.800,00| 23.310,00| 4.690,00| | 28.000,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.4] SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA | | | | | | |
| |MATERNA | 1.715,00| 1.793,00| 7,00| | 1.800,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.3] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DELLA SC.MATERNA | 1.099,26| 1.500,00| | | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 29.032,38| 30.903,00| 4.697,00| | 35.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 31.537,52| 33.503,00| 5.197,00| | 38.700,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.4] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - SCUOLE ELEMENTARI | 3.000,00| 6.980,00| | 1.980,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.7] SPESE VARIE DI GESTIONE - SCUOLE | | | | | | |
| |ELEMENTARI | 200,00| 250,00| | | 250,00| |
| | | | | | | | |
|1040202 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 3.200,00| 7.230,00| | 1.980,00| 5.250,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.5] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLE| | | | | | |
| |SCUOLE ELEMENTARI | 18.400,00| 23.000,00| | | 23.000,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.4] SPESE PER RISCALDAMENTO DELLE | | | | | | |
| |SCUOLE ELEMENTARI | 30.000,00| 30.966,00| 6.234,00| | 37.200,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.5] SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE | | | | | | |
| |ELEMENTARI | 2.790,00| 2.853,00| 47,00| | 2.900,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.4] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DELLE SC.ELEMENTAR | 240,00| 1.500,00| 1.500,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 51.430,00| 58.319,00| 7.781,00| | 66.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.3] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SCUOLA ELEMENTARE | 4.000,00| 3.500,00| | | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 4.000,00| 3.500,00| | | 3.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.28] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-SC.ELEMENTARE | 11.532,69| 10.945,20| | 623,56| 10.321,64| |
| | | | | | | | |
|1040206 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 11.532,69| 10.945,20| | 623,56| 10.321,64| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 70.162,69| 79.994,20| 7.781,00| 2.603,56| 85.171,64| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.5] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA | 2.500,00| 2.500,00| 500,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040302 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2.500,00| 2.500,00| 500,00| | 3.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.6] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA| | | | | | |
| |SCUOLA MEDIA | 11.252,00| 9.400,00| | | 9.400,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.5] SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA | | | | | | |
| |SCUOLA MEDIA | 39.160,00| 46.620,00| 9.380,00| | 56.000,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.6] SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA | | | | | | |
| |MEDIA | 1.062,00| 986,00| 14,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.5] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DELLA SC.MEDIA | | 1.500,00| 1.000,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 51.474,00| 58.506,00| 10.394,00| | 68.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.4] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SCUOLA MEDIA | 3.500,00| 3.500,00| | | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040305 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 3.500,00| 3.500,00| | | 3.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.29] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-SC.MEDIA | 12.747,75| 11.998,60| | 796,71| 11.201,89| |
| | | | | | | | |
|1040306 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 12.747,75| 11.998,60| | 796,71| 11.201,89| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 70.221,75| 76.504,60| 10.894,00| 796,71| 86.601,89| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.6] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - ISTIT.PROFESSIONALE | 2.000,00| 2.000,00| | | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040402 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2.000,00| 2.000,00| | | 2.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.6] SPESE PER RISCALDAMENTO | | | | | | |
| |DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE | 24.000,00| 27.195,00| 5.405,00| | 32.600,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.6] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DELL'IST.PROFES.LE | 110,40| 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040403 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 24.110,40| 28.195,00| 5.405,00| | 33.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-04-04 |TOTALE SERVIZIO 1-04-04: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |SECONDARIA SUPERIORE | 26.110,40| 30.195,00| 5.405,00| | 35.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.9] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE MENSE SCOLASTICA | 37.288,91| 38.466,97| 1.861,03| | 40.328,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.9] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.MENSA.SCOLASTICA | 10.050,72| 10.961,98| 390,02| | 11.352,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.9] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.MENSA SCOLAST | 100,00| 63,66| | 63,66| | |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.9] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL | | | | | | |
| |PERSONALE MENSA SCOLASTICA | 515,12| 650,00| | | 650,00| |
| | | | | | | | |
|1040501 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 47.954,75| 50.142,61| 2.251,05| 63,66| 52.330,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.2] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - | | | | | | |
| |MENSA SCOLASTICA | 37.500,00| 40.100,00| | | 40.100,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.8] SPESE VARIE DI GESTIONE - MENSA | | | | | | |
| |DELLA SCUOLA MATERNA | 741,00| 500,00| 200,00| | 700,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.26] SPESE VARIE DI GESTIONE - MENSA | | | | | | |
| |SC.ELEMENTARE | 966,00| 650,00| 150,00| | 800,00| |
| | | | | | | | |
|1040502 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 39.207,00| 41.250,00| 350,00| | 41.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.7] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA| | | | | | |
| |MENSA SCOLASTICA | 600,00| 612,00| | | 612,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.7] SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA | | | | | | |
| |MENSA SCOLASTICA | 3.900,00| 11.378,00| 2.322,00| | 13.700,00| |
| | | | | | | | |
| 59_|SPESE SOMMINISTRAZIONE PASTI - MENSA | | | | | | |
| |ALUNNI SC.DELL'OBBLIGO | 185.000,00| 184.000,00| 6.000,00| | 190.000,00| |
| | | | | | | | |
| 59_|Art.1] SPESE SOMMINISTRAZIONE PASTI - | | | | | | |
| |ALUNNI SC.MATERNA | 38.000,00| 38.000,00| 2.000,00| | 40.000,00| |
| | | | | | | | |
| 60_|SPESE PER TRASPORTI IN CONCESSIONE - | | | | | | |
| |TRASPORTI SCOLASTICI | 132.587,55| 148.587,03| 8.412,97| | 157.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.18] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |MENSA SCUOLA MATERNA | 30.251,96| 27.000,00| 1.000,00| | 28.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.19] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |MENSA ALUNNI SC. DELL'OBBLIGO | 600,96| 510,00| 190,00| | 700,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.8] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - | | | | | | |
| |SETTORE ISTRUZIONE | 10.000,00| 2.300,00| 4.700,00| | 7.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 400.940,47| 412.387,03| 24.624,97| | 437.012,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.36] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |POLIZIA MUNICIPALE | 22.419,57| 23.648,53| | 183,53| 23.465,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 22.419,57| 23.648,53| | 183,53| 23.465,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 510.521,79| 527.428,17| 27.226,02| 247,19| 554.407,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 708.554,15| 747.624,97| 56.503,02| 3.647,46| 800.480,53| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.10] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 43.871,88| 45.414,24| 2.161,76| | 47.576,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.10] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.BIBLIOTECA | 12.291,21| 12.968,87| 449,13| | 13.418,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.10] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.BIBLIOTECA | 985,42| 763,27| | 163,27| 600,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.10] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE BIBLIOTECA | 1.609,35| 1.600,00| | 37,01| 1.562,99| |
| | | | | | | | |
|1050101 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 58.757,86| 60.746,38| 2.610,89| 200,28| 63.156,99| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.19] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1.500,00| 1.500,00| 500,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 61_|SPESE ACQ. LIBRI E RIVISTE PER LA | | | | | | |
| |BIBLIOTECA | 6.000,00| 6.000,00| 1.000,00| | 7.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.9] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |BIBLIOTECA COMUNALE | 2.998,86| 3.000,00| | | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.22] SPESE VARIE DI GESTIONE - MUSEO | | | | | | |
| |ARCHEOLOGICO | 597,54| 725,00| | | 725,00| |
| | | | | | | | |
|1050102 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 11.096,40| 11.225,00| 1.500,00| | 12.725,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.10] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.BIBLIOTECA | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.22] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL | | | | | | |
| |MUSEO ARCHEOLOGICO | 5.137,00| 5.300,00| | | 5.300,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.16] SPESE PER RISCALDAMENTO MUSEO | | | | | | |
| |ARCHEOLOGICO | 9.840,00| 12.000,00| 2.400,00| | 14.400,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.9] SPESE TELEFONICHE DEL MUSEO | | | | | | |
| |ARCHEOLOGICO | 800,00| 971,00| 29,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 31_|Art.6] SPESE PER PULIZIA LOCALI MUSEO | | | | | | |
| |ARCHEOLOGICO | 10.560,00| 10.560,00| | | 10.560,00| |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.7] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMM.VE BIBLIOTECA | 700,00| 593,00| 7,00| | 600,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.1] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI | | | | | | |
| |- PINACOTECA COMUNALE | 10.000,00| 9.000,00| | 2.700,00| 6.300,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.10] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI| | | | | | |
| |- MUSEO ARCHEOLOGICO | 25.000,00| 24.850,00| | 7.455,00| 17.395,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.20] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO | | 1.500,00| 1.000,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.21] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE | | 3.000,00| 2.000,00| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.21] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |BIBLIOTECA COMUNALE | 1.474,56| 200,00| 1.300,00| | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.23] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |MUSEO ARCHEOLOGICO | | 2.000,00| | | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.69] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |PINACOTECA COMUNALE | | 3.000,00| | 900,00| 2.100,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 63.511,56| 73.074,00| 6.736,00| 11.055,00| 68.755,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.5] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-COMITATO MUSEO PIERSANTI | 15.000,00| 20.000,00| | | 20.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050105 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 15.000,00| 20.000,00| | | 20.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.40] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |BIBLIOTECA COMUNALE | 4.145,14| 4.044,60| 163,40| | 4.208,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 4.145,14| 4.044,60| 163,40| | 4.208,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 152.510,96| 169.089,98| 11.010,29| 11.255,28| 168.844,99| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.20] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - TEATRO COMUNALE | 3.500,00| 1.500,00| 1.500,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.11] SPESE VARIE DI GESTIONE - TEATRO| | | | | | |
| |COMUNALE | 323,00| 1.600,00| | 480,00| 1.120,00| |
| | | | | | | | |
|1050202 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 3.823,00| 3.100,00| 1.500,00| 480,00| 4.120,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.8] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL | | | | | | |
| |TEATRO COMUNALE | 9.665,00| 13.000,00| | | 13.000,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.8] SPESE PER RISCALDAMENTO DEL | | | | | | |
| |TEATRO COMUNALE | 9.320,00| 9.593,00| 2.407,00| | 12.000,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.8] SPESE TELEFONICHE DEL TEATRO | | | | | | |
| |COMUNALE | 1.900,00| 2.315,00| | 15,00| 2.300,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.3] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI | | | | | | |
| |- TEATRO COMUNALE | 4.999,43| 5.000,00| | | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.4] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI | | | | | | |
| |- ATTIVITA' CULTURALI | 6.197,48| 8.900,00| | | 8.900,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.22] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |TEATRO COMUNALE | | 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.24] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |ATTIVITA' CULTURALI | 31.961,78| 16.520,00| | 13.520,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.4] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - MUSICA| | | | | | |
| |NELLA SCUOLA | 3.000,00| | 4.900,00| | 4.900,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.11] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - | | | | | | |
| |EVENTO ARCHEOLOGICO | 117.997,73| 2.000,00| | 2.000,00| | |
| | | | | | | | |
| 75_|Art.7] SPESE PER PREMIO BIENNALE | | | | | | |
| |LETTERARIO BIGIARETTI | 32.296,00| | 34.300,00| | 34.300,00| |
| | | | | | | | |
| 90_|Art.8] SP. CORRENTI NON RIPETITIVE - | | | | | | |
| |MUSICA NELLA SCUOLA | | 37.000,00| | 37.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1050203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 217.337,42| 95.328,00| 41.607,00| 52.535,00| 84.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.3] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |ENTI ATTIVITA' TEATRALI | 821,12| 830,00| | | 830,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.6] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-ATTIVITA' TEATRALI | 51.992,26| 53.930,00| 13.070,00| | 67.000,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.7] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-ATTIVITA' CULTURALI | 11.899,00| 16.900,00| 1.300,00| | 18.200,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.19] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASS.-GRUPPO FOLKLORISTICO | 15.000,00| 15.000,00| | 4.500,00| 10.500,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.25] TRASFER.NON RIPETITIVI A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-ATTIVITA' CULTURALI | 7.500,00| | | | | |
| | | | | | | | |
| 90_|Art.6] EVENTI SPORTIVI | 18.000,00| 100,00| | 30,00| 70,00| |
| | | | | | | | |
|1050205 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 105.212,38| 86.760,00| 14.370,00| 4.530,00| 96.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.30] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-TEATRO COMUNALE | 13.324,00| 12.333,80| | 1.063,18| 11.270,62| |
| | | | | | | | |
|1050206 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 13.324,00| 12.333,80| | 1.063,18| 11.270,62| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 339.696,80| 197.521,80| 57.477,00| 58.608,18| 196.390,62| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 492.207,76| 366.611,78| 68.487,29| 69.863,46| 365.235,61| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.7] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - PISCINA COMUNALE | 26.264,05| 1.500,00| 500,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060102 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 26.264,05| 1.500,00| 500,00| | 2.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.9] SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA | | | | | | |
| |PISCINA COMUNALE | 5.300,00| 6.000,00| 1.200,00| | 7.200,00| |
| | | | | | | | |
|1060103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 5.300,00| 6.000,00| 1.200,00| | 7.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 76_|SPESE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE PISCINA| | | | | | |
| |COMUNALE | 61.000,00| 63.500,00| | | 63.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060105 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 61.000,00| 63.500,00| | | 63.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.43] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-PISCINA COMUNALE | 8.530,68| 10.517,91| | 709,56| 9.808,35| |
| | | | | | | | |
|1060106 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 8.530,68| 10.517,91| | 709,56| 9.808,35| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 101.094,73| 81.517,91| 1.700,00| 709,56| 82.508,35| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.4] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - | | | | | | |
| |PALAZZETTO DELLO SPORT | 400,00| 400,00| | | 400,00| |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.5] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - | | | | | | |
| |PALESTRA POLIVALENTE | 250,00| 250,00| | | 250,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.8] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - PALAZZETTO SPORT | 1.500,00| 1.500,00| 500,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.9] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - PALESTRA POLIVALENTE | 8.400,00| 1.000,00| 500,00| | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.10] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - CAMPI SPORTIVI | 2.000,00| 2.000,00| 8.000,00| | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
| 32_|Art.9] SPESE PER ACQUISTO ARREDI E | | | | | | |
| |ATTREZZATURE PALESTRA MANCINELLI. | 3.480,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1060202 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 16.030,00| 5.150,00| 9.000,00| | 14.150,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.10] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL | | | | | | |
| |PALAZZETTO DELLO SPORT | 7.184,00| 11.200,00| | | 11.200,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.11] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |DELLA PALESTRA POLIVALENTE | 1.452,00| 700,00| | | 700,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.10] SPESE PER RISCALDAMENTO DEL | | | | | | |
| |PALAZZETTO DELLO SPORT | 12.000,00| 13.600,00| 2.700,00| | 16.300,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.11] SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA | | | | | | |
| |PALESTRA POLIVALENTE | 13.600,00| 16.650,00| 3.350,00| | 20.000,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.12] SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI | | | | | | |
| |SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO | 800,00| 1.133,00| 267,00| | 1.400,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.10] SPESE TELEFONICHE DEL PALAZZETTO| | | | | | |
| |DELLO SPORT | 600,00| 492,00| 8,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.8] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE PALAZZETTO SPORT | | 500,00| 500,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.9] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE PALESTRA POLIVAL. | | 500,00| 500,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 35.636,00| 44.775,00| 7.325,00| | 52.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 76_|Art.1] SPESE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE | | | | | | |
| |CAMPI SPORTIVI | 31.800,00| 32.300,00| | | 32.300,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 31.800,00| 32.300,00| | | 32.300,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.10] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO - CAMPI SPORTIVI | 11.500,23| 9.261,49| | 2.349,33| 6.912,16| |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.31] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-CAMPI SPORTIVI | 26.292,16| 24.729,96| | 415,33| 24.314,63| |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.42] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-IMP. SPORTIVI | 42.323,79| 40.663,24| | 1.734,61| 38.928,63| |
| | | | | | | | |
|1060206 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 80.116,18| 74.654,69| | 4.499,27| 70.155,42| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 163.582,18| 156.879,69| 16.325,00| 4.499,27| 168.705,42| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.32] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 5.000,00| 11.000,00| | 3.300,00| 7.700,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.9] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO | 8.958,94| 7.846,00| 4.654,00| | 12.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060303 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 13.958,94| 18.846,00| 4.654,00| 3.300,00| 20.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.10] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 8.100,00| 8.200,00| | 2.460,00| 5.740,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.11] TRASFER.E CONTR. A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SOSTEGNO ATT.SPORTIVA | 9.784,00| 9.000,00| | | 9.000,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.24] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-ATTIVITA' RICREATIVE | 8.000,00| 2.245,00| | 1.695,00| 550,00| |
| | | | | | | | |
|1060305 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 25.884,00| 19.445,00| | 4.155,00| 15.290,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 39.842,94| 38.291,00| 4.654,00| 7.455,00| 35.490,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 304.519,85| 276.688,60| 22.679,00| 12.663,83| 286.703,77| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.23] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |SERV. INFOPOINT | 230,00| 304,00| | | 304,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.15] SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO | | | | | | |
| |INFOPOINT | 600,00| 371,00| 29,00| | 400,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.33] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |NEL SETTORE TURISTICO | 35.099,26| 23.081,02| | 12.581,02| 10.500,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.3] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - NEL | | | | | | |
| |SETTORE TURISTICO | 10.100,00| 24.771,36| | 3.771,36| 21.000,00| |
| | | | | | | | |
|1070203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 46.029,26| 48.527,38| 29,00| 16.352,38| 32.204,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.21] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SETTORE TURISTICO | 7.000,00| 2.539,00| 2.011,00| | 4.550,00| |
| | | | | | | | |
|1070205 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 7.000,00| 2.539,00| 2.011,00| | 4.550,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-07-02 |TOTALE SERVIZIO 1-07-02: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |TURISTICHE | 53.029,26| 51.066,38| 2.040,00| 16.352,38| 36.754,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-07 |TOTALE FUNZIONE 1-07: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |TURISTICO | 53.029,26| 51.066,38| 2.040,00| 16.352,38| 36.754,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.12] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 101.410,55| 104.103,59| 6.320,41| | 110.424,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.12] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.VIABILITA' | 29.024,89| 34.470,54| 603,46| | 35.074,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.12] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.VIABILITA' | 1.718,94| 1.653,75| | 153,75| 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.12] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE VIABILITA' | 6.000,08| 6.120,08| | 450,71| 5.669,37| |
| | | | | | | | |
| 74_|Art.3] COMPENSI INCENTIVANTI AL | | | | | | |
| |PERSONALE PER PROGETTO PIANO NEVE | 5.041,75| 5.000,00| | | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080101 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 143.196,21| 151.347,96| 6.923,87| 604,46| 157.667,37| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.6] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - | | | | | | |
| |CIRCOLAZ. E SEGNAL.STRADALE | 915,60| 700,00| 900,00| | 1.600,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.11] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - SERV.VIABILITA' | 15.000,00| 18.000,00| | | 18.000,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.5] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV. VIABILITA' | 10.230,00| 11.500,00| | | 11.500,00| |
| | | | | | | | |
| 75_|Art.6] SPESE PER ACQUISTI ED ARREDI | | | | | | |
| |DIVERSI PER LA VIABILITA' E PARCHEGGI | 12.500,00| 500,00| 1.500,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080102 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 38.645,60| 30.700,00| 2.400,00| | 33.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.12] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.SERV.VIABILITA' | | 279,50| 20,50| | 300,00| |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.5] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.VIABILITA' | 4.800,00| 4.800,00| | | 4.800,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.5] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |SERV. VIABILITA' | 17.000,00| 10.005,00| 5.995,00| | 16.000,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.13] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL | | | | | | |
| |SEMAFORO | 400,00| 408,00| | | 408,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.11] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DELLE STRADE | 1.704,00| 2.000,00| | 1.000,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.35] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SGOMBERO DELLE NEVI | 5.000,00| 2.000,00| 3.000,00| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.36] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |CIRCOLAZ.E SEGNALET.STRADALE | 20.000,00| 17.941,84| 2.058,16| | 20.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.37] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |PARCHIMETRI E TOPONOMASTICA STRADALE | 464,00| 704,00| 6.796,00| | 7.500,00| |
| | | | | | | | |
|1080103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 49.368,00| 38.138,34| 17.869,66| 1.000,00| 55.008,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 58_|Art.3] SPESE PER FITTI PASSIVI - | | | | | | |
| |VIABILITA' | 1.257,05| | | | | |
| | | | | | | | |
|1080104 |TOTALE INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI| | | | | | |
| |TERZI | 1.257,05| | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.12] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO - SERV. VIABILITA' | 7.206,42| 5.743,89| | 1.575,01| 4.168,88| |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.32] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-SERV.VIABILITA' | 199.954,32| 285.649,19| 25.963,41| | 311.612,60| |
| | | | | | | | |
|1080106 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 207.160,74| 291.393,08| 25.963,41| 1.575,01| 315.781,48| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.42] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERV.VIABILITA' | 9.784,60| 9.553,42| 286,58| | 9.840,00| |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.5] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV. VIABILITA' | 1.874,89| 1.900,00| | | 1.900,00| |
| | | | | | | | |
|1080107 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 11.659,49| 11.453,42| 286,58| | 11.740,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-08-01 |TOTALE SERVIZIO 1-08-01: VIABILITA`, | | | | | | |
| |CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI| 451.287,09| 523.032,80| 53.443,52| 3.179,47| 573.296,85| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.8] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - | | | | | | |
| |ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 4.000,00| | | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.12] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - ILUMINAZIONE PUBBLIC | 4.000,00| 5.500,00| | 2.500,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.6] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.ILLUM.PUBBL | 500,00| 1.200,00| | | 1.200,00| |
| | | | | | | | |
|1080202 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 4.500,00| 10.700,00| | 2.500,00| 8.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.6] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.ILLUMIN.PUBBL | 800,00| 800,00| | | 800,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.6] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |SERV.ILLUMINAZ.PUBBLICA | 1.800,00| 2.500,00| | | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.14] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 197.000,00| 206.000,00| 34.000,00| | 240.000,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.12] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE ILLUMINAZ.PUBBLICA | 3.168,00| | 2.000,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.38] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.000,00| 1.500,00| 1.500,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 203.768,00| 210.800,00| 37.500,00| | 248.300,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.33] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-ILLUMINAZ.PUBBL. | 40.172,65| 38.633,60| | 1.675,60| 36.958,00| |
| | | | | | | | |
|1080206 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 40.172,65| 38.633,60| | 1.675,60| 36.958,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.6] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.ILLUMINAZ.PUBBLICA | 25,47| 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
|1080207 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 25,47| 100,00| | | 100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-08-02 |TOTALE SERVIZIO 1-08-02: ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| |PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 248.466,12| 260.233,60| 37.500,00| 4.175,60| 293.558,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-08 |TOTALE FUNZIONE 1-08: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 699.753,21| 783.266,40| 90.943,52| 7.355,07| 866.854,85| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 41_|Art.7] COMP.E SPESE VARIE A | | | | | | |
| |PROFESSIONISTI-AGG.PIANI PARTICOLAR EG. | | | | | | |
| |DIVERSI URBANISTICI | | | 7.500,00| | 7.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | | | 7.500,00| | 7.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-09-01 |TOTALE SERVIZIO 1-09-01: URBANISTICA E | | | | | | |
| |GESTIONE DEL TERRITORIO | | | 7.500,00| | 7.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.14] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - SERV.FOGNATURE | | | 2.000,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090402 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | 2.000,00| | 2.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-09-04 |TOTALE SERVIZIO 1-09-04: SERVIZIO IDRICO| | | | | | |
| |INTEGRATO | | | 2.000,00| | 2.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.14] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI | | | | | | |
| |URBANI. | 108.471,46| 114.439,78| 4.214,22| | 118.654,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.14] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.SMALTIM. RIFIUTI | 31.079,16| 39.730,85| | 482,85| 39.248,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.14] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.SMALT.RIFIUTI | 2.005,68| 2.353,41| | 209,41| 2.144,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.14] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE SMALTIM. RIFIUTI | 3.387,94| 3.490,00| | 1.269,12| 2.220,88| |
| | | | | | | | |
|1090501 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 144.944,24| 160.014,04| 4.214,22| 1.961,38| 162.266,88| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.10] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO -| | | | | | |
| |SMALT.RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1.280,16| 1.890,00| 910,00| | 2.800,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.8] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.SMALTIM.RSU | 13.405,00| 13.000,00| | | 13.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090502 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 14.685,16| 14.890,00| 910,00| | 15.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.8] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.SMALTIMIM.RSU | 1.200,00| 1.200,00| | | 1.200,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.8] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI | 11.647,10| 13.000,00| | | 13.000,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.5] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI | | | | | | |
| |- SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI | 390.000,00| 635.583,62| | 5.583,62| 630.000,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.6] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI | | | | | | |
| |- RACCOLTA DIFFERENZ.RIFIUT | 233.000,00| 226.460,00| 3.540,00| | 230.000,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.9] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI | | | | | | |
| |- RACCOLTA E TRASP.RIFIUTI | 219.000,00| 14.416,38| | 14.416,38| | |
| | | | | | | | |
| 44_|Art.2] SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE | | | | | | |
| |TASSA RACCOLTA E SMALTIME.RSU | 18.500,00| 18.500,00| | | 18.500,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.42] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. | 872,84| 2.478,50| 21,50| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090503 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 874.219,94| 911.638,50| 3.561,50| 20.000,00| 895.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 46_|Art.1] SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI TARSU| 240,53| 5.400,00| | 2.400,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090505 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 240,53| 5.400,00| | 2.400,00| 3.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.36] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-SERV.SMALTIM.RSU | 21.204,73| 19.887,80| | 1.405,82| 18.481,98| |
| | | | | | | | |
|1090506 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 21.204,73| 19.887,80| | 1.405,82| 18.481,98| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.44] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERV.NETTEZZA URBANA | 10.227,97| 10.187,19| 157,81| | 10.345,00| |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.8] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI | 141,32| 175,00| 25,00| | 200,00| |
| | | | | | | | |
|1090507 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 10.369,29| 10.362,19| 182,81| | 10.545,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-09 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 54_|Art.5] SPESE PER QUOTE DI AMM.TO BENI | | | | | | |
| |PATRIMONIALI - SMALTIM. RSU | | 22.728,00| | | 22.728,00| |
| | | | | | | | |
|1090509 |TOTALE INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI | | | | | | |
| |ESERCIZIO | | 22.728,00| | | 22.728,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-09-05 |TOTALE SERVIZIO 1-09-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.065.663,89| 1.144.920,53| 8.868,53| 25.767,20| 1.128.021,86| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | |
| | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.15] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE - GESTIONE DEL VERDE | 21.080,72| 21.815,65| 1.045,35| | 22.861,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.15] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.VERDE E GIARDINI | 5.805,01| 7.420,98| 90,02| | 7.511,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.15] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.VERDE PUBBLIC | 4,93| 127,21| | 7,21| 120,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.15] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE SERV.VERDE PUBBL. | 871,59| 895,00| 5,34| | 900,34| |
| | | | | | | | |
|1090601 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 27.762,25| 30.258,84| 1.140,71| 7,21| 31.392,34| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.15] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - PARCHI E GIARDINI | 2.500,00| 2.500,00| 500,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.9] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI -| | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.VERDE PUBBL | 3.300,00| 3.300,00| | | 3.300,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.29] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |SERVIZIO PER LA SICUREZZA AL CITTA DINO | | | 6.500,00| | 6.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090602 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 5.800,00| 5.800,00| 7.000,00| | 12.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.9] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV.VERDE PUBBLICO | 800,00| 800,00| | | 800,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.9] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| |SERV. VERDE PUBBLICO | 2.501,46| 2.500,00| | | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.17] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER | | | | | | |
| |SERVIZI IGIENICI | 250,00| 305,00| | 5,00| 300,00| |
| | | | | | | | |
| 35_|Art.4] SPESE GETTONI DI PRESENZA E VARIE| | | | | | |
| |COMMISSIONE TUTELA VERDE | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.13] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI| | | | | | |
| |- SERVIZI IGIENICI | 4.028,35| 4.028,00| 472,00| | 4.500,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.15] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 13.500,00| 13.600,00| | | 13.600,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.44] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO | 10.000,00| 500,00| | 150,00| 350,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.46] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |PER IL FENOMENO DE RANDAGISMO | 33.000,00| 37.773,00| 2.227,00| | 40.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.65] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |DISINFESTAZ.E DERATTIZZAZIONE | 3.000,00| 6.000,00| | 1.500,00| 4.500,00| |
| | | | | | | | |
| 75_|Art.17] SPESE VARIE A DIFESA E TUTELA | | | | | | |
| |DELL'AMBIENTE | 600,00| 600,00| | 180,00| 420,00| |
| | | | | | | | |
|1090603 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 67.679,81| 66.206,00| 2.699,00| 1.835,00| 67.070,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.37] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-SERV.VERDE PUBBL | 34.798,40| 33.325,34| | 1.560,55| 31.764,79| |
| | | | | | | | |
|1090606 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 34.798,40| 33.325,34| | 1.560,55| 31.764,79| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.45] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERV.GESTIONE DEL VERDE | 1.989,29| 1.952,16| 67,84| | 2.020,00| |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.9] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI SERV. VERDE PUBBLICO | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
|1090607 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 1.989,29| 2.052,16| 67,84| | 2.120,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-09-06 |TOTALE SERVIZIO 1-09-06: PARCHI E | | | | | | |
| |SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL | | | | | | |
| |VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL | | | | | | |
| |TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 138.029,75| 137.642,34| 10.907,55| 3.402,76| 145.147,13| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-09 |TOTALE FUNZIONE 1-09: FUNZIONI | | | | | | |
| |RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E| | | | | | |
| |DELL'AMBIENTE | 1.203.693,64| 1.282.562,87| 29.276,08| 29.169,96| 1.282.668,99| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | |
| | I MINORI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.16] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE ASILO NIDO | 151.935,60| 157.266,05| 7.604,95| | 164.871,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.16] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.ASILO NIDO | 42.835,79| 47.026,26| 1.456,74| | 48.483,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.16] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.ASILO NIDO | 247,73| 228,98| | 8,98| 220,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.16] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE ASILO NIDO | 9.315,87| 10.140,04| 87,22| | 10.227,26| |
| | | | | | | | |
|1100101 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 204.334,99| 214.661,33| 9.148,91| 8,98| 223.801,26| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.11] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO -| | | | | | |
| |ASILO NIDO | 9.000,00| 11.000,00| 2.000,00| | 13.000,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.16] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - ASILO NIDO | 1.500,00| 1.000,00| 1.000,00| | 2.000,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.27] SPESE VARIE DI GESTIONE - MENSA | | | | | | |
| |PERSONALE DIPENDENTE | 4.500,00| 4.500,00| 3.000,00| | 7.500,00| |
| | | | | | | | |
|1100102 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 15.000,00| 16.500,00| 6.000,00| | 22.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.16] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.ASILO NIDO | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.18] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |DELL'ASILO NIDO | 2.596,00| 2.420,00| | | 2.420,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.13] SPESE PER RISCALDAMENTO | | | | | | |
| |DELL'ASILO NIDO | 11.500,00| 13.021,00| 2.579,00| | 15.600,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.12] SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO | | | | | | |
| |NIDO | 500,00| 429,00| 71,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.12] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI| | | | | | |
| |- ASILO NIDO | | | 19.400,00| | 19.400,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.16] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE ASILO NIDO | 240,00| 500,00| 500,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.47] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |ASILO NIDO | 2.533,32| 3.500,00| | | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1100103 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 17.369,32| 19.970,00| 22.550,00| | 42.520,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.46] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |ASILO NIDO | 2.043,70| 1.440,74| | 46,27| 1.394,47| |
| | | | | | | | |
|1100107 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 2.043,70| 1.440,74| | 46,27| 1.394,47| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-10-01 |TOTALE SERVIZIO 1-10-01: ASILI NIDO, | | | | | | |
| |SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 238.748,01| 252.572,07| 37.698,91| 55,25| 290.215,73| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25_|Art.7] SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE | | | | | | |
| |- INFORTUNI ASSIST.MINORI | 977,68| 909,00| 91,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 63_|Art.2] RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE| | | | | | |
| |PER MINORI | 22.259,60| 17.337,12| 12.662,88| | 30.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 23.237,28| 18.246,12| 12.753,88| | 31.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 49_|TRASFER. PER SERVIZI DELEGATI - PREVENZ.| | | | | | |
| |E RIABILIT.SOCIALE | 53.480,76| 51.000,00| 5.416,00| | 56.416,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.15] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SETTORE SOCIALE | 33.973,00| 26.500,00| | 4.450,00| 22.050,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.2] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-ASSISTENZA AI MINORI | 8.540,00| 8.540,00| 1.660,00| | 10.200,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.3] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-AFFIANCAMENTO AL LAVORO | 12.000,00| 16.000,00| | 200,00| 15.800,00| |
| | | | | | | | |
|1100205 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 107.993,76| 102.040,00| 7.076,00| 4.650,00| 104.466,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-10-02 |TOTALE SERVIZIO 1-10-02: SERVIZI DI | | | | | | |
| |PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 131.231,04| 120.286,12| 19.829,88| 4.650,00| 135.466,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | |
| | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.17] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 71.884,52| 74.022,65| 3.991,35| | 78.014,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.17] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.UFF.SERV.SOCIALI | 20.050,95| 21.352,51| 405,49| | 21.758,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.17] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - UFF.SERV. SOCIALI | 491,40| 572,40| | 72,40| 500,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.17] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 1.508,49| 1.700,00| | | 1.700,00| |
| | | | | | | | |
|1100401 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 93.935,36| 97.647,56| 4.396,84| 72,40| 101.972,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 21_|Art.10] SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI | | | | | | |
| |- AUTOMEZZI UFF.SERV.SOCIALI | 700,00| 700,00| | | 700,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.15] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI | 143,40| 300,00| | | 300,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.17] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' | 5.700,00| 5.700,00| | | 5.700,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.18] SPESE VARIE DI GESTIONE - A | | | | | | |
| |FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE | 2.650,00| 3.000,00| 6.700,00| | 9.700,00| |
| | | | | | | | |
|1100402 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 9.193,40| 9.700,00| 6.700,00| | 16.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.17] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.UFF.SERV.SOCIALI | 412,42| 400,00| | | 400,00| |
| | | | | | | | |
| 22_|Art.10] SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - | | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF.SERV. SOCIALI | 600,00| 600,00| | | 600,00| |
| | | | | | | | |
| 23_|Art.10] SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI| | | | | | |
| |UFF.SERVIZI SOCIALI | 79,10| 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 26_|Art.6] SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE | | | | | | |
| |PERSONALE UFF.SERV.SOCIALI | 31,20| 300,00| | | 300,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.16] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER | | | | | | |
| |SERVIZI SOCIALI | 3.700,00| 1.360,00| | | 1.360,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.17] SPESE PER RISCALDAMENTO SERVIZI | | | | | | |
| |SOCIALI | 3.800,00| 4.440,00| 960,00| | 5.400,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.11] SPESE TELEFONICHE SERVIZI | | | | | | |
| |SOCIALI | 3.000,00| 1.500,00| | | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.5] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMM.VE SERV.SOCIAL | 300,00| | | | | |
| | | | | | | | |
| 39_|Art.8] SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E | | | | | | |
| |RIVISTE TEC.-AMM.VE INFORMAGIOV ANI | 300,00| 14,00| 86,00| | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.7] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI | | | | | | |
| |- ASSISTENZA DOMICILIARE | 52.000,00| 52.000,00| | 12.000,00| 40.000,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.16] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI| | | | | | |
| |- ASSIST. A SOGGETTI CON H. | 75.800,00| 83.200,00| 9.000,00| | 92.200,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.18] COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI| | | | | | |
| |- ASSISTENZA PER ATTIVITA' DIVERSE NEL | | | | | | |
| |CAMPO SOCIALE | 33.330,00| 31.062,00| | 7.987,00| 23.075,00| |
| | | | | | | | |
| 63_|Art.1] RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE | | | | | | |
| |PER ANZIANI | 66.050,36| 64.262,88| | 6.262,88| 58.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.48] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' | 8.600,00| 8.600,00| | 1.900,00| 6.700,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.49] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - A| | | | | | |
| |FAVORE PERSONE ANZIANE | | 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.50] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - A| | | | | | |
| |FAVORE DELLA GIOVENTU' | 28.458,43| 12.017,00| 3.983,00| | 16.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.68] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |CENTRO SOCIALE COMUNALE | 850,00| 850,00| | | 850,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.12] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - | | | | | | |
| |ATTIVITA' E PROMOZIONE SOCIALE | 379,00| 3.798,90| | 1.568,90| 2.230,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.13] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - | | | | | | |
| |INTERVENTI DIV. DI INTEGRAZIONE SOCIALE | 12.700,00| 12.700,00| | | 12.700,00| |
| | | | | | | | |
|1100403 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 290.390,51| 279.104,78| 14.029,00| 29.718,78| 263.415,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.16] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-O.P. ASILO INVALIDI | 22.000,00| 12.000,00| | 1.800,00| 10.200,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.17] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-ASSIST.E BENEFIC.PUBBLICA | 2.500,00| 500,00| 2.000,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.4] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-ASSIST.E BENEFIC.PUBBL. | 12.800,62| 15.609,00| | 5.309,00| 10.300,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.5] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-SOGGIORNI DI VACANZA | 9.250,00| 9.250,00| | | 9.250,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.6] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-ATTIVITA' SOCIALE | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.7] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 1.018,36| 1.700,00| | | 1.700,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.8] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-ALLOGGI POPOLARI | 3.000,00| 3.000,00| | 1.450,00| 1.550,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.9] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-ASSISTENZA SANITARIA | 3.999,80| 6.700,00| | 3.100,00| 3.600,00| |
| | | | | | | | |
| 62_|Art.10] TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA | | | | | | |
| |PERSONA-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER | | | | | | |
| |ACQUISTO LIBRI DI TESTO | 12.669,36| 13.500,00| | 500,00| 13.000,00| |
| | | | | | | | |
| 76_|Art.2] SPESE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE | | | | | | |
| |CENTRO SOCIALE/BOCCIODROMO | 5.000,00| 5.000,00| | | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 90_|Art.3] SVILUPPO AMICIZIA E SOLIDARIETA | | | | | | |
| |INTERNAZIONALE | 3.000,00| 8.780,54| | 6.680,54| 2.100,00| |
| | | | | | | | |
| 90_|Art.9] SP.CORRENTI NON RIPETITIVE - | | | | | | |
| |CONTR.EMERGENZA TERRITORIALE | | 46.000,00| | | 46.000,00| |
| | | | | | | | |
| 90_|Art.11] SPESE CORRENTI - RISORSE | | | | | | |
| |COMUNALI FONDO LOCAZIONI | | 10.000,00| | | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100405 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 75.238,14| 132.139,54| 2.000,00| 18.839,54| 115.300,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.44] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-CENTRO SOCIALE | 10.767,12| 9.998,87| | 809,12| 9.189,75| |
| | | | | | | | |
|1100406 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 10.767,12| 9.998,87| | 809,12| 9.189,75| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.47] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERVIZI SOCIALI | 6.758,31| 6.583,26| 231,74| | 6.815,00| |
| | | | | | | | |
| 24_|Art.10] SPESE IMPOSTE E TASSE PER | | | | | | |
| |AUTOMEZZI UFF.SERVIZI SOCIALI | 122,35| 200,00| | | 200,00| |
| | | | | | | | |
|1100407 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 6.880,66| 6.783,26| 231,74| | 7.015,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-10-04 |TOTALE SERVIZIO 1-10-04: ASSISTENZA, | | | | | | |
| |BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |ALLA PERSONA | 486.405,19| 535.374,01| 27.357,58| 49.439,84| 513.291,75| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.18] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE SERVIZIO CIMITERI | 37.161,37| 38.456,55| 2.300,45| | 40.757,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.18] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.SERV.NECROSCOP. | 10.803,53| 12.266,85| 271,15| | 12.538,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.18] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.NECROSCOPICO | 997,94| 1.017,69| | 217,69| 800,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.18] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE NECROSCOPICO | 1.079,25| 1.150,00| | | 1.150,00| |
| | | | | | | | |
|1100501 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 50.042,09| 52.891,09| 2.571,60| 217,69| 55.245,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18_|Art.13] SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO -| | | | | | |
| |SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | 500,00| 500,00| | 225,00| 275,00| |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.17] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - GESTIONE CIMITERI | 1.500,00| 1.500,00| 1.000,00| | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.19] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |CIMITERI COMUNALI | 1.293,33| 6.660,00| | 3.660,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100502 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 3.293,33| 8.660,00| 1.000,00| 3.885,00| 5.775,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.18] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.SERV.NECROSCOPIC | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.19] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |DELLE LAMPADE VOTIVE | 13.904,00| 17.600,00| | | 17.600,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.13] SPESE TELEFONICHE DEL CIMITERO | 600,00| 406,00| | 6,00| 400,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.17] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DEI CIMITERI | 666,00| | 500,00| | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.51] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |CIMITERI COMUNALI | 659,20| 4.400,00| | 1.900,00| 2.500,00| |
| | | | | | | | |
|1100503 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 15.829,20| 22.506,00| 500,00| 1.906,00| 21.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.38] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-SERV.CIMITERIALE | 30.138,89| 26.974,87| | 1.544,75| 25.430,12| |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.39] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-TRASPORTI FUNEBR | 177,21| 164,62| | 13,55| 151,07| |
| | | | | | | | |
|1100506 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 30.316,10| 27.139,49| | 1.558,30| 25.581,19| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.48] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |SERV.CIMITERIALE | 1.599,66| 1.615,38| 180,62| | 1.796,00| |
| | | | | | | | |
|1100507 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 1.599,66| 1.615,38| 180,62| | 1.796,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-10-05 |TOTALE SERVIZIO 1-10-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 101.080,38| 112.811,96| 4.252,22| 7.566,99| 109.497,19| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-10 |TOTALE FUNZIONE 1-10: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SOCIALE | 957.464,62| 1.021.044,16| 89.138,59| 61.712,08| 1.048.470,67| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20_|Art.18] SPESE ACQ.DIVERSI PER LA | | | | | | |
| |MANUTENZIONE - MERCATO COPERTO | | 100,00| 900,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110202 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | 100,00| 900,00| | 1.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.20] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL | | | | | | |
| |MERCATO COPERTO | 780,00| 1.500,00| | | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.18] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE MERCATO COPERTO | | 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.52] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |MERCATO COPERTO | 1,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1110203 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 781,00| 2.500,00| | | 2.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.40] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-MERCATO COPERTO | 145,43| 134,53| | 11,74| 122,79| |
| | | | | | | | |
|1110206 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 145,43| 134,53| | 11,74| 122,79| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-11-02 |TOTALE SERVIZIO 1-11-02: FIERE, MERCATI | | | | | | |
| |E SERVIZI CONNESSI | 926,43| 2.734,53| 900,00| 11,74| 3.622,79| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.21] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL | | | | | | |
| |SERV.CONTROLLO MATTAZ.CARNI | 925,77| 1.300,00| | | 1.300,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.14] SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO | | | | | | |
| |CONTROLLO MATTAZIONE CARNI | 600,00| 325,00| | 25,00| 300,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.19] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DEL MATTATOIO | | 100,00| | | 100,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.53] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |MATTATOIO | | | 5.000,00| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110303 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 1.525,77| 1.725,00| 5.000,00| 25,00| 6.700,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.23] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO - MATTATOIO | 100,09| 100,09| | | 100,09| |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.41] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP.-MATTATOIO | 23.109,71| 22.086,98| | 1.084,49| 21.002,49| |
| | | | | | | | |
|1110306 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 23.209,80| 22.187,07| | 1.084,49| 21.102,58| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-11-03 |TOTALE SERVIZIO 1-11-03: MATTATOIO E | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 24.735,57| 23.912,07| 5.000,00| 1.109,49| 27.802,58| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.71] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |INTERVENTI PER L'INDUSTRIA | 6.000,00| 2.813,00| | 713,00| 2.100,00| |
| | | | | | | | |
|1110403 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 6.000,00| 2.813,00| | 713,00| 2.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 80_|SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO | | | | | | |
| |ATTIVITA' PRODUTTIVE | 10.300,00| 10.300,00| | | 10.300,00| |
| | | | | | | | |
|1110405 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 10.300,00| 10.300,00| | | 10.300,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.24] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO - SETTORE INDUSTRIA | 2.249,94| 2.511,99| | | 2.511,99| |
| | | | | | | | |
|1110406 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2.249,94| 2.511,99| | | 2.511,99| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-11-04 |TOTALE SERVIZIO 1-11-04: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 18.549,94| 15.624,99| | 713,00| 14.911,99| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.30] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |FARMACIA | 3.722,10| 10.000,00| | 3.000,00| 7.000,00| |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.60] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - A| | | | | | |
| |SOSTEGNO SETTORE COMM.LE | | 500,00| 200,00| | 700,00| |
| | | | | | | | |
| 75_|Art.10] SPESE VARIE A SOSTEGNO DEL | | | | | | |
| |SETTORE COMMERCIO | 17.962,00| 4.800,00| | 1.300,00| 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1110503 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 21.684,10| 15.300,00| 200,00| 4.300,00| 11.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.9] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |ENTI SETTORE COMMERCIO | 3.500,00| 4.745,00| | 2.592,00| 2.153,00| |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.20] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SETTORE COMMERCIO | 7.600,00| 6.255,00| | 1.255,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.17] INIZIATIVE ED INTERV.DIV. - | | | | | | |
| |INDENNIZZO PICCOLE E MEDIE IMPRESE | | 120.000,00| | 120.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1110505 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 11.100,00| 131.000,00| | 123.847,00| 7.153,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-11-05 |TOTALE SERVIZIO 1-11-05: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI AL COMMERCIO | 32.784,10| 146.300,00| 200,00| 128.147,00| 18.353,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.6] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - | | | | | | |
| |SOSTEGNO ARTIGIANATO | 7.000,00| 2.956,10| | 856,10| 2.100,00| |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.18] INIZIATIVE ED INTERV.DIV- - | | | | | | |
| |SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | 1.000,00| | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110603 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 7.000,00| 2.956,10| 1.000,00| 856,10| 3.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.7] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |ENTI SETTORE ARTIGIANATO | 5.165,00| 5.165,00| | | 5.165,00| |
| | | | | | | | |
|1110605 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 5.165,00| 5.165,00| | | 5.165,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-11-06 |TOTALE SERVIZIO 1-11-06: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 12.165,00| 8.121,10| 1.000,00| 856,10| 8.265,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.26] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE GESTIONE ENOTECA COM.LE | 9.375,18| | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.26] CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO | | | | | | |
| |ENTE - PERS.ENOTECA COM.LE | 2.665,86| | | | | |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.26] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV.ENOTECA COM. | 744,21| | | | | |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.26] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE ENOTECA COM.LE | 204,78| | | | | |
| | | | | | | | |
|1110701 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 12.990,03| | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.28] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |ENOTECA COMUNALE (IVA) | 229,77| | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| 79_|ACQUISTO PRODOTTI PER L'ENOTECA COMUNALE| | | | | | |
| |DESTINATI ALLA VEN- DITA (IVA) | 11.500,00| | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| 79_|Art.1] ACQUISTO PRODOTTI PER L'ENOTECA | | | | | | |
| |COMUNALE DESTINATI A MANIFE- STAZIONI | | | | | | |
| |PROMOZIONALI E DEGUSTAZIONE (IVA) | 3.750,00| 3.400,00| | | 3.400,00| 1,00 |
| | | | | | | | |
|1110702 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 15.479,77| 3.400,00| | | 3.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.20] INDENN.DI MISSIONE E | | | | | | |
| |RIMB.SP.TRASFERTE PERS.ENOTECA COM.LE | 23,60| | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.24] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |ENOTECA COMUNALE (IVA) | 598,58| | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.14] SPESE PER RISCALDAMENTO ENOTECA | | | | | | |
| |COMUNALE (IVA) | 1.200,00| | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.16] SPESE TELEFONICHE ENOTECA | | | | | | |
| |COMUNALE (IVA) | 1.933,47| | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| 31_|Art.7] SPESE PER PULIZIE LOCALI ENOTECA | | | | | | |
| |COMUNALE | 576,00| | | | | |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.72] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |ENOTECA COMUNALE (IVA) | 3.942,59| | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| 66_|Art.75] SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - | | | | | | |
| |ATTIVITA' PROMOZIONALE ENOTE- CA | | | | | | |
| |COMUNALE (IVA) | 834,09| | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| 68_|Art.5] INIZIATIVE E INTERV.DIV. - A | | | | | | |
| |SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA | 27.989,29| 17.819,00| | 7.819,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110703 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 37.097,62| 17.819,00| | 7.819,00| 10.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.8] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |ENTI SETTORE AGRICOLTURA | 3.642,00| 3.642,00| | 3.642,00| | |
| | | | | | | | |
| 50_|Art.18] TRASFER.E CONTR.A ENTI E | | | | | | |
| |ASSOC.-SETTORE AGRICOLTURA | 6.000,00| 3.360,00| 140,00| | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1110705 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | 9.642,00| 7.002,00| 140,00| 3.642,00| 3.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.46] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO C.DD.PP. - AGRICOLTURA | 3.382,84| 3.212,68| | 179,66| 3.033,02| |
| | | | | | | | |
|1110706 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 3.382,84| 3.212,68| | 179,66| 3.033,02| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-11-07 |TOTALE SERVIZIO 1-11-07: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 78.592,26| 31.433,68| 140,00| 11.640,66| 19.933,02| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-11 |TOTALE FUNZIONE 1-11: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 167.753,30| 228.126,37| 7.240,00| 142.477,99| 92.888,38| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FARMACIE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PERSONALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1_|Art.30] RETRIBUZIONE ORDINARIA AL | | | | | | |
| |PERSONALE FARMACIA | 78.030,17| 146.552,83| | 9.305,83| 137.247,00| |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.30] CONTR.PREVID. E ASSIST. A CARICO| | | | | | |
| |ENTE - PERS.FARMACIA | 26.602,60| 43.828,09| | 3.509,09| 40.319,00| |
| | | | | | | | |
| 3_|Art.30] COMPENSO AL PERSONALE | | | | | | |
| |LAV.STRAORDINARIO - SERV. FARMACIA | | 763,41| 6,59| | 770,00| |
| | | | | | | | |
| 5_|Art.30] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE DELLA FARMACIA | 841,66| 1.600,00| 1.600,00| | 3.200,00| |
| | | | | | | | |
| 6_|Art.30] INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL| | | | | | |
| |PERSONALE DELLA FARMACIA | | 120,50| | | 120,50| |
| | | | | | | | |
| 9_|TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE | | | | | | |
| |FARMACIA COMUNALE | 132.434,89| | | | | |
| | | | | | | | |
| 9_|Art.1] SPESE PER DEBITI VERSO PERSONALE | | | | | | |
| |FARMACIA | 13.612,82| | | | | |
| | | | | | | | |
| 9_|Art.2] SPESE PER DEBITI PERSONALE | | | | | | |
| |FARMACIA VERSO INPS | 7.246,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1120501 |TOTALE INTERVENTO 1: PERSONALE | 258.768,14| 192.864,83| 1.606,59| 12.814,92| 181.656,50| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| | MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19_|Art.30] SPESE ACQUISTO STAMPATI E | | | | | | |
| |CANCELLERIA - SERV.FARMACIA | 500,00| 500,00| | | 500,00| |
| | | | | | | | |
| 79_|Art.30] SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI | | | | | | |
| |FARMACIA | 660.498,61| 1.400.000,00| 50.000,00| | 1.450.000,00| |
| | | | | | | | |
| 79_|Art.31] SPESE PER PAGAMENTO DEBITI | | | | | | |
| |FARMACIA | 493.322,32| | | | | |
| | | | | | | | |
|1120502 |TOTALE INTERVENTO 2: ACQUISTO DI BENI DI| | | | | | |
| |CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 1.154.320,93| 1.400.500,00| 50.000,00| | 1.450.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27_|Art.30] SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| |FARMACIA | 1.257,00| 3.620,00| | | 3.620,00| |
| | | | | | | | |
| 28_|Art.30] SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI | | | | | | |
| |FARMACIA | 1.000,00| 2.220,00| 480,00| | 2.700,00| |
| | | | | | | | |
| 30_|Art.30] SPESE TELEFONICHE FARMACIA | 1.000,00| 2.266,00| 34,00| | 2.300,00| |
| | | | | | | | |
| 31_|Art.30] SPESE PER PULIZIA LOCALI | | | | | | |
| |FARMACIA | 2.624,40| 4.350,00| | | 4.350,00| |
| | | | | | | | |
| 43_|Art.30] COMP.E SPESE PER PRESTAZ. | | | | | | |
| |SERVIZI - FARMACIA | 4.000,00| 11.000,00| | | 11.000,00| |
| | | | | | | | |
| 47_|Art.30] SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI | | | | | | |
| |MANUTENZIONE DELLA FARMACIA | 300,00| 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
| 65_|Art.30] SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA| | | | | | |
| |FARMACIA | 2.034,00| | 6.240,00| | 6.240,00| |
| | | | | | | | |
| 67_|Art.30] SPESE VARIE DI GESTIONE - | | | | | | |
| |FARMACIA | 2.000,00| 515,00| | | 515,00| |
| | | | | | | | |
|1120503 |TOTALE INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI | | | | | | |
| |SERVIZI | 14.215,40| 24.971,00| 6.754,00| | 31.725,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40_|Art.30] SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - | | | | | | |
| |FARMACIA | | 700,00| 800,00| | 1.500,00| |
| | | | | | | | |
|1120505 |TOTALE INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI | | 700,00| 800,00| | 1.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | DIVERSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48_|Art.25] QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN | | | | | | |
| |AMM.TO - FARMACIA COMUNALE | 123,10| 102,77| | 22,06| 80,71| |
| | | | | | | | |
|1120506 |TOTALE INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E| | | | | | |
| |ONERI FINANZIARI DIVERSI | 123,10| 102,77| | 22,06| 80,71| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | INTERVENTO 1-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2_|Art.60] IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE | | | | | | |
| |FARMACIA. | 7.190,19| 12.642,32| | 647,32| 11.995,00| |
| | | | | | | | |
| 64_|Art.30] SPESE PER IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| |FARMACIA | 700,00| 126,00| | 126,00| | |
| | | | | | | | |
| 64_|Art.31] SPESE PER DEBITI PER IMPOSTE E | | | | | | |
| |TASSE FARMACIA | 111.518,97| | | | | |
| | | | | | | | |
|1120507 |TOTALE INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE | 119.409,16| 12.768,32| | 773,32| 11.995,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
|1-12-05 |TOTALE SERVIZIO 1-12-05: FARMACIE | 1.546.836,73| 1.631.906,92| 59.160,59| 13.610,30| 1.677.457,21| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-12 |TOTALE FUNZIONE 1-12: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |A SERVIZI PRODUTTIVI | 1.546.836,73| 1.631.906,92| 59.160,59| 13.610,30| 1.677.457,21| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/